5 Modalitäten des Postversandes

Gibt es eine Frist für die Überweisung per Post oder per Kurierdienst, die nicht eingehalten wird? Alle Unternehmen haben Kunden, die ihre Rechnungen nicht bezahlen. faktoren à temps. Das kann frustrierend sein, aber es gibt Möglichkeiten, Ihre Kunden dazu zu bewegen, ihre Rechnungen zu begleichen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen 5 Beispiele für die Begleichung von Rechnungen per Post, die Sie Ihren Kunden schicken können, um sie zur Zahlung ihrer Rechnungen zu bewegen.

1ère relance facture impayée par mail

Votre client n'a pas encore réglé sa Faktur et vous ne savez pas comment le relancer ? Voici un modèle d'email à envoyer pour la 1ère relance.

Objet : Première relance pour le paiement de la facture n° XXXX

Madame, Monsieur,

Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ma première relance concernant le paiement de la facture n° XXXX. Malheureusement, je n'ai toujours pas reçu le paiement et je suis donc contraint de vous adresser une premièr relance.

Ich bitte Sie, die Zahlung innerhalb der kurzen Fristen vorzunehmen. Si vous avez besoin d'information complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Dans l'attente du paiement, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.

Prénom Nom

5 Beispiele für eine per Post übertragene Sicherheitsleistung

2ème relance facture impayée par mail

Die zweite E-Mail wird in der Regel nach einer ersten freundschaftlichen Kontaktaufnahme verschickt. Dieses E-Mail-Modell kann je nach Ihrem Unternehmen personalisiert werden, aber die Nachricht sollte höflich und professionell bleiben.

Objet : Seconde relance pour le paiement de la facture n° XXXX

Madame, Monsieur,

LESEN :   Was ist der freigesprochene Sachverhalt?

Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ma première relance concernant le paiement de la facture n° XXXX. Malheureusement, je n'ai toujours pas reçu le paiement et je suis donc contraint de vous adresser une seconde relance.

Ich bitte Sie, die Zahlung innerhalb der kurzen Fristen vorzunehmen. Si vous avez besoin d'information complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Dans l'attente du paiement, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées.

Prénom Nom

3ème relance facture impayée par mail

3ème relance facture impayée : modèle d'email à envoyer

In diesem Artikel schlagen wir Ihnen ein Modell für eine E-Mail der 3. Stufe vor, das Sie Ihren Kunden bei Zahlungsverzug zusenden können. Bevor Sie diese Art von E-Mail verschicken, sollten Sie unbedingt überprüfen, ob Sie die 2 ersten Relationen (Letter 1 und Letter 2) eingehalten haben.

Objet : 3ème relance facture n° [NUMERO DE LA FACTURE] - [NOM DU CLIENT]

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous contacter une nouvelle fois concernant la facture n°[NUMERO DE LA FACTURE], datée du [DATE DE LA FACTURE], d'un montant total de [MONTANT DE LA FACTURE] euros, qui est toujours impayée.

Je vous rappelle que cette dette est due depuis plus de [NOMBRE DE JOURS] jours, et que nous avons déjà essayé de vous contacter à plusieurs reprises.

Je suis donc dans l'obligation de vous demander de bien vouloir régler cette facture dans les plus brefs délais, et je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées.

LESEN :   Wie wäre es mit einer von der Finanzverwaltung genehmigten Fakturierungslogik?

[VOTRE NOM]

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4ème relance facture impayée par mail

Die 4ème relance facture impayée ist ein letzter Versuch, einen Haftbefehl zu erwirken, bevor Sie den Rechtsweg beschreiten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese E-Mail gut rüberbringen und dabei höflich bleiben. Voici un modèle d'email que vous pouvez utiliser pour votre 4ème relance facture impayée.

Objet : 4ème relance facture n° [NUMERO DE LA FACTURE] - [NOM DU CLIENT]

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous contacter une nouvelle fois concernant la facture n°[NUMERO DE LA FACTURE], datée du [DATE DE LA FACTURE], d'un montant total de [MONTANT DE LA FACTURE] euros, qui est toujours impayée.

Je vous rappelle que cette dette est due depuis plus de [NOMBRE DE JOURS] jours, et que nous avons déjà essayé de vous contacter à plusieurs reprises.

Je suis donc dans l'obligation de vous demander de bien vouloir régler cette facture dans les plus brefs délais, et je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées.

[VOTRE NOM]

5ème relance facture impayée par mail

Es ist wichtig, dass Sie eine 5ème relance facture impayée mit Sorgfalt und unter Beachtung einiger Grundregeln zurücknehmen. Es handelt sich also um ein offizielles Schreiben, das Sie an einen Kunden senden, um ihn darauf hinzuweisen, dass er eine Versicherung zurücknehmen muss. Diese Art der Mitteilung muss schnell, aber nicht übereilt erfolgen. Vergewissern Sie sich außerdem, dass alle wichtigen Informationen in Ihrer E-Mail enthalten sind, wie z.B. der zu zahlende Betrag, das Datum der Abrechnung usw. Voici un modèle d'email que vous pouvez utiliser comme exemple lorsque vous rédigez votre propre 5ème relance facture impayée :

LESEN :   Unterzeichnete Verpflichtungserklärung: Was sind die Risiken?

Objet : Rappel de paiement - Facture n° XXXX

Madame/Monsieur [NOM DU CLIENT],

Nous avons bien reçu votre paiement concernant la facture n° XXXX, datée du [DATE DE LA FACTURE]. Cependant, il semble qu'il y ait un problème avec le montant que vous avez payé. Der Gesamtbetrag der Versicherung beläuft sich auf [MONTANT TOTAL DE LA FACTURE] €, und nicht auf [MONTANT QUE LE CLIENT A PAYÉ] €.

Nous vous demandons donc de bien vouloir effectuer le paiement du montant restant dû au plus vite. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant ce paiement, n'hésitez pas à nous contactacter. Nous serions heureux de vous aider.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur [NOM DU CLIENT], l'expression de nos salutations distinguées.

[VOTRE NOM ET VOTRE TITRE]

Schlussfolgerung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen per Post verschobenen Sachverhalt zu klären. Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie in Ihrer Kommunikation höflich und professionell bleiben. Sie können sich auch dafür entscheiden, den Kunden auf die Höhe des Rechnungsbetrags und das Zahlungsziel hinzuweisen. Sie können ihn auch darauf hinweisen, dass Sie eine Teilzahlung akzeptieren können. Außerdem ist es wichtig, dass Sie ihm die möglichen Folgen einer Nichtauszahlung, wie z.B. die Meldung der Auszahlung in seinem Kreditdossier, mitteilen.

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